Выручка FIX PRICE в III кв 2024 увеличилась на 5,7%, до ₽78,8 млрд. Чистая прибыль сократилась на 19,4%, до ₽6,001 млрд – отчет
За 3 квартал 2024 года выручка увеличилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 78,8 млрд рублей. Розничная выручка составила 71,6 млрд рублей (+8,3% г/г), тогда как оптовая выручка составила 7,2 млрд рублей.
LFL продажи незначительно возросли на 5 б.п. в условиях макроэкономической нестабильности, при этом покупатели предпочитали крупные покупки в непродовольственных категориях. Компания продолжила ввод новых товарных единиц и акцентировала внимание на поддержании низких цен.
Сеть магазинов увеличилась на 169 точек, что довело общее количество до 6 891. Торговая площадь выросла на 11,8% и составила 1 492 908 кв. м. Программа лояльности Fix Price также показала рост, количество участников достигло 27,9 млн человек (+12,4% г/г), с долей покупок по картам лояльности на уровне 60%.
Валовая прибыль составила 26,5 млрд рублей (+5,0% г/г) с валовой маржей 33,6%. Однако отношение SG&A расходов к выручке увеличилось до 18,0%, что связано с ростом затрат на персонал. Скорректированная EBITDA составила 12,4 млрд рублей (рентабельность 15,7%). Чистая прибыль составила 6,0 млрд рублей с рентабельностью 7,6%.
Капитальные затраты остались на уровне 2,3% от выручки, при этом основной объем инвестиций был направлен на открытие новых магазинов.
За 9 месяцев 2024 года компания показала положительную динамику основных финансовых показателей. Выручка возросла на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 227,2 млрд рублей. Розничная выручка достигла 204,3 млрд рублей (+9,7% г/г), в то время как оптовая выручка составила 22,9 млрд рублей.
LFL продажи увеличились на 1,2%. С начала года было открыто 477 новых магазинов, включая 446 под управлением компании и 31 франчайзинговый магазин, что соответствует прогнозу на 2024 год. Общая торговая площадь возросла на 102 296 кв. м и составила 1 492 908 кв. м. Количество участников программы лояльности Fix Price увеличилось на 2,2 млн до 27,9 млн человек, при этом доля покупок с использованием карт лояльности составила 60,2% от общего объема розничных продаж.
Валовая прибыль составила 76,0 млрд рублей (+7,9% г/г) с валовой маржей 33,4%. Однако отношение SG&A расходов (без учета LTIP и D&A) к выручке увеличилось до 18,1% по сравнению с 15,5% за 9 месяцев 2023 года из-за роста расходов на персонал и рекламу, что было частично компенсировано снижением расходов на банковские комиссии. Скорректированная EBITDA составила 35,3 млрд рублей (рентабельность 15,6%), тогда как EBITDA составила 34,8 млрд рублей с рентабельностью 15,3%. Чистая прибыль за отчетный период составила 15,1 млрд рублей при рентабельности 6,6%.